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2026-04-15

提升內部控制審計質量的關鍵指引

【中注協提示規範內控審計程序 提升上市公司內控審計質量】4月15日訊,中國註冊會計師協會發布提示,監管發現,部分會計師事務所存在對內部控制審計工作重視不足,對內部控制審計責任認識不清,未將內部控制審計作爲一項獨立業務,將內部控制審計工作等同於財務報表審計中的瞭解內部控制和控制測試程序等問題。中國註冊會計師協會提醒會計師事務所在開展上市公司內部控制審計工作中,在執行集團內部控制審計業務時,要評估與組成部分相關的導致集團財務報表發生重大錯報的風險,並根據其風險程度給予相應的審計關注。考慮財務報表審計中對舞弊風險和其他錯報風險的評估結果,恰當設計內部控制審計的工作重點與資源配置,對涉及資金佔用與違規擔保、重大關聯交易決策、重大會計判斷和估計的事項、往年財務報表存在重大會計差錯更正等風險因素的內部控制予以重點關注。(中國註冊會計師協會)
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